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答疑老师:patience
不是的,代缴社保,全部由他个人承担,缴纳时,借其他应收款 dai银行存款。收到款时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
期初没有余额,本期没有发生,期末怎么会有余额呢?建议你查询一下凭证是否都做正确了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
增值税是价位税,增值税并非不影响利润表,只是它对利润的影响拐了个弯 查看全部回复
答疑老师:许老师
油费过路费停车费可以记入管理费用-差旅费,核酸检测费记入管理费用-福利费 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
红冲做重复的那一笔 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
先做,下月收到发票红冲之后再按发票金额做账 查看全部回复
答疑老师:谭老师
公司可以和员工签个车辆租赁协议 查看全部回复
答疑老师:高老师
不用挂失,用对方存根联复印件盖章做为原始凭证 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
财务软件里面设置账套,根据报销单,审批单做账 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
调整销售收入 借 以前年度损益 应交税金—应交增值税销项税额 dai 应收账款 冲减成本 借 库存商品 dai 以前年度损益 调整应纳税所得额 借应交税费—应交所得税 dai 以前年度损益 将以前科目余额转入利润分配 借以前年度损益 dai 利润分配未分配利润 调整盈余公积 借盈余公积 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
如果是取现可以用现金支票; 如果是给供应商付钱,或发工资,或报销员工费用,可以转账。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
可以的 查看全部回复
如果每个月凭证很少,可以汇总几个月一起打印装订。原始凭证需要打印出来附在几张凭证后面。 查看全部回复
1,凭证录入 2、审核凭证 3、凭证过账 4、结转损益 5、审核损益凭证 6、再次过账就可以 查看全部回复
本年利润的余额转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
答疑老师:甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
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