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答疑老师:andy老师
二级科目设置客户的名称 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
计提和发放工资的会计分录 1、计提工资 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—工资 2、计提社保(企业部分) 借:管理费用 销售费用 dai:应付职工薪酬—社保 次月发放工资时的会计分录 1、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 dai:应付职工薪酬—社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬—社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 计提并缴纳个人所得税的会计分录 计提工资时并不涉及到个人所得税: 借:制造费用 管理费用 dai:应付职工薪酬 发放工资时,代扣个人所得税: 借:应付职工薪酬 dai:应交税费—代扣代缴个人所得税 银行存款(应发与个税差额) 交纳个人所得税时: 借:应交税费—代扣代缴个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,记入到税金及附加里面 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,需要 查看全部回复
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
施工方有农民工专户 查看全部回复
您好,可以按进度结转成本 查看全部回复
答疑老师:史磊
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
不交增值税,农产品免交增值税 查看全部回复
公司dai款买车,月供也从公司付 查看全部回复
付多少冲多少 查看全部回复
销售什么商品? 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
计提时:借:所得税费用20,dai:应交税费---应交企业所得税20。 缴纳时:借:应交税费--应交企业所得税20,dai:银行存款 20 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
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现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
付首付时, 借:固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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做福利费 查看全部回复
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