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答疑老师:大宁老师
是什么原因导致的缺少?是本来采购少还是供应商不开票导致的? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
在当期申报时把数据填上正常申报就好 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以转给他,不过这个费用所得税汇算清缴前调增。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
领导审批。是公司的正常业务。是可以的,只是不规范而已。 查看全部回复
答疑老师:木言
计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:绾绾
营业外支出 查看全部回复
报销一定要有发票 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,请参考这个处理 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
客户不需要开票的,可以凭回单做无票收入 查看全部回复
可以一次计入费用 借:管理费用-房租等58026.61 应交税费-应交增值税-进项税额5222.39 dai:银行存款63249 查看全部回复
如果是今年才转所有者权益,就不需要改上期报表数据 查看全部回复
答疑老师:wam
这个是没有-个确切的时间,因个人专业、综合能力不同,时间也不好确定 查看全部回复
答疑老师:易老师
跟一般的服务业差不多 查看全部回复
属于 查看全部回复
资产负债表的未分配期末-期初=利润表本年累计数 查看全部回复
答疑老师:Yan
不用做分录 查看全部回复
如果都结转到本年利润的话,借dai方应该是平衡的 查看全部回复
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