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答疑老师:王苗苗老师
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
计提,借 管理费用-社保 /公积金 公司部分 dai应付职工薪酬-社保/公积金, 缴纳社保公积金,借 应付职工薪酬-社保/公积金 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
注册资本是认缴还是实缴? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
库存商品 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好,这10万就是利息,10万不开发票,也要作账 查看全部回复
答疑老师:清岚
这个是你们单独以税点收取的款项吧 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
保险公司因为什么事项赔的款? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是你计提的税么,直接计入税费即可 查看全部回复
答疑老师:梦梦老师
你好 卷帘门做什么用的 查看全部回复
影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
没有发票的,做无票收入申报 查看全部回复
答疑老师:李可可
意思是车辆购置税没计入固定资产 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
给员工的福利?还是员工个人消费? 查看全部回复
支出正常入账,如果汇算清缴前无法取得发票,需要调减费用或者成本 查看全部回复
费用类一般在借方,收入类一般在dai方,期末都没有余额 查看全部回复
如果调整以前年度增加利润,这个科目在dai方,结转未分配利润时,这个科目在借方 查看全部回复
公众号:会计宝
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