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答疑老师:venus老师
这个作为你们的销售收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
程序上是需要做股权转让的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
B公司收到汽车,借:库存商品 dai:应收账款 销售的时候借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
您好,收入和成本是相互对应的 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是企业筹建期间的费用? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不影响 查看全部回复
答疑老师:patience
退回的是员工承担的部分么?借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
是要并入工资薪金交税的 查看全部回复
答疑老师:许老师
工长给你们开具发票吗 查看全部回复
答疑老师:甘老师
先是借 银行存款 dai其他业务收入 然后借 管理费用 dai银行存款,这样做分录合适吗 答复:对的,是这么做 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你说的完税证明是吧? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
可以计入营业外收入,也可以冲减差旅费用,相当于是将来打折购票了 查看全部回复
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
需要 查看全部回复
21年做费用挂账,22年报销冲挂账 查看全部回复
你好 毛利就是本期确认的收入减去本期结转的成本? 本期的收入等于合同价款乘以工程进度? 查看全部回复
财报调整利润分配-未分配利润项目 查看全部回复
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答疑老师:李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
购买设备的用途是什么 查看全部回复
公众号:会计宝
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