正在加载...老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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購入的固定資產不超過500萬,允許一次性計入當期成本費用,分錄是怎麼做的呢?是折舊一次性計入嗎?還是固定資產原值一次性计入?一次计入成本的话,那个税务是报加计扣除的吗?#房地产#
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我们单位是小规模纳税人,工资不计提的,做的是管理费用。现有种情况是我们单位有一个人工资是其他单位先垫付,后要求我们单位把垫付的这部分工资打给该单位,请问这种情况怎么做账?谢谢!#其他行业#
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我们公司给供应商付款常见的会计分录是: 借:应付账款 应交税费-进项税额待认证 贷:银行存款 应交税费-暂挂进项税 如果借贷有差额的话,就会把差额计入主营业务成本。 现在有一笔给供应商付款,之前对方账户错误,后面再次付款扣了他五块钱的手续费。 那现在这笔手续费做账时可不可以按照差额计入主营业务成本#其他行业#
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