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答疑老师:Harry老师
如果是员工因公在城区、郊区工作,不能在工作单位或返回就餐,根据实际误餐顿数,按规定标准领取的误餐费,不扣缴个人所得税。 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
手续费要计入使用权资产 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果公司有报销制度方面的规定,按规定流程做就好 查看全部回复
答疑老师:木言
实行会计准则单位用以前年度损益调整,如果是小企业制度的直接用利润分配就可以了 查看全部回复
答疑老师:易老师
财务费用其他 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
先做往来,再做支付工程款(要有发票)。 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你们真实业务会需要什么就用什么成本票,比如劳务公司给你们的劳务票,你们办公用品的票 查看全部回复
你好,如果反过帐,反审核修改凭证。结转损益后,审核凭证后再过帐 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:主营业务成本 dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
答疑老师:清岚
您能把问题描述的更具体一点吗? 查看全部回复
你好,不需要做应交税费,直接做dai方收入。 查看全部回复
小规模开增值税普通发票免税 借应收账款/银行存款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
可以计入销售费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
财务费用一般在借方红字表示冲红 查看全部回复
答疑老师:刘老师
除非个人出租给公司 查看全部回复
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根据 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
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