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答疑老师:wam
不是投资款,计入营业外收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
是自建项目工程还是什么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
是什么原因的停工? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
支付的备用金用途是什么呢 查看全部回复
答疑老师:甘老师
每月还本 借:长期借款 dai:银行存款 付息,因为公司dai款已经使用,直接进财务费用 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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是一般纳税人收到了专票么,快递费的进项税额可以写,招待费不用写,因为招待费属于非应税项目 查看全部回复
如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1 查看全部回复
答疑老师:小土豆
调整思路:1.找到一个调整的基准(可以根据辅助账簿、据各种收入支出单据、实际盘点计算出正确的数)。2、逐笔核对找出差异原因。然后通过会计差错更正到账实相符。 差错更正的总体思路如下: 1、如果属于发现当期的差错,直接调整当期相关项目即可; 2、如果属于以前年度的差错,按照重要性划分: (1)不重要的前期差错,可以采用未来适用法更正; (2)重要的前期差错,应当采用追溯重述法更正,但确定前期差错累积影响数不切实际的 查看全部回复
增加你们的成本和费用,要取得相关的合规发票来支持。 查看全部回复
答疑老师:许老师
没有收到发票,可以暂估入账 查看全部回复
答疑老师:高老师
想问什么? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
固定资产 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借其他应收款,dai银行存款,让老板另外个公司把钱退到A来平账 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
答疑老师:李可可
如果在预估入账时,能确定未来取得是普票的话,按含税金额入账 查看全部回复
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一般是因为账务处理造成的 查看全部回复
答疑老师:隋文老师
固定资产原值-累计折旧金额 查看全部回复
包括的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
正常说毁损的货物退回,你们重新发货按照正常的销售货物开具发票 查看全部回复
增值税申报完成就清卡,例征期内清卡 查看全部回复
公众号:会计宝
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