正在加载...增值税余额是负数在七月咋调整账呀?原因是因为上月季报的时候多交税款 原因是因为开错税率 税局要求按正确税率的税款缴纳 所以这个税额和收入会有差额 上个月是根据税盘的实际收入做账的 但是增值税没有计提未交增值税的数#房地产#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
现有家市政工程公司交我过去做账,我需要做哪些准备呢 市政道路#建筑工程#
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现在购买的原材料应付账款145万还没付,然后供应商几个月前注销了,现在呢,对方的银行所有公司的资料都注销了,法人用非转账支付可以吗?我们这边应付账款就转到了其他应付账款-法人,借:应付账款-供应商,贷:其他应付款款-法人。法人付给供应商法人对吧,怎么提供证明资料呢。#工业制造#
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银行给我们开金融服务票,但是我们公司没有支付这笔钱给银行,要怎么做会计分录呀#建筑工程#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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