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答疑老师:杨老师
借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果对方已预付货款 借银行存款 dai应收帐款,下月开票时借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
因为买固定资产的时候没有路成本 查看全部回复
答疑老师:venus老师
您好!按规定建账报税就可以了。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
什么问题呢 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
补记固定资产的入账分录 借:固定资产100000dai:应付账款等 100000 补折旧 借:管理费等 (每个月的折旧比较少)可以采用未来适用法 dai:累计折旧10000 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
记到税金及附加 查看全部回复
采购金额计入库存商品 查看全部回复
答疑老师:清岚
为什么不发工资,这个人是代缴社保还是什么情况? 查看全部回复
借主营业务成本,dai预付账款 查看全部回复
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
发票正数的分录,一样做个负数的就行 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
? 成本是按实际发生的? 查看全部回复
答疑老师:李可可
自驾出差,出差发生的通行费记到差旅费 查看全部回复
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公司领导同意该支出么 查看全部回复
是原发票红冲了么 查看全部回复
年份很久了,建议如果可以处理就转营业外支出或者营业外收入,如果无法处理,就把之前的往来给结账掉 查看全部回复
答疑老师:许老师
那应该是仓库时间有误,需要更正下仓库数据时间 查看全部回复
公众号:会计宝
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