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答疑老师:venus老师
同学红冲你们之前确认的收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
把车租给公司,就可以报销相关费用 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
借:业务活动费用dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:财政拨款收入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
答疑老师:patience
可以在本月月末结转或者可以选择在年底一次性结转 查看全部回复
答疑老师:杨老师
固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 卖掉的收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 固定资产清理借方余额的话转营业外支出 dai方余额转营业外收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
借:银行存款 dai:应收账款-康希诺生物股份有限公司 查看全部回复
委托代销商品视同销售 查看全部回复
答疑老师:许老师
计入销售费用-办公费 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
发票正数的分录,一样做个负数的就行 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是计入福利费的进项税额转出 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
答疑老师:小小
按业务流程退货,跟着业务流程做会计处理,例如,退回来了货,借:应收账款 -113dai:应交税费-应交增值税(销项税)-13 主营业务收入-100 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
计提公积金吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:刘老师
法人代表开票卖给公司 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
跟外账一样 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
你分别做利息和返利的分录就好了 查看全部回复
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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