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答疑老师:王苗苗老师
建议改之前的账务处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
答疑老师:杨老师
应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议要据实入账 查看全部回复
答疑老师:清岚
借款,发放工资、报销 查看全部回复
违约金如果是合同里面约定的可以税前扣除 查看全部回复
答疑老师:Lucky
一般情况是 借 库存商品/管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
一般情况下以发票入账,如果是分配来发票的话,可以先暂付金额入固定资产 查看全部回复
答疑老师:孙老师
1、计提工资。 借:××费用(管理/销售/制造等)。 dai:应付职工薪酬——劳务派遣——工资。 2、发放工资。 借:应付职工薪酬——劳务派遣——工资。 dai:应交税费——应交个人所得税。 库存现金/银行存款。 查看全部回复
答疑老师:高老师
发放给员工的,可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
这样是不行的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
答疑老师:venus老师
财务部就是根据综合部的设置提供资金就可以 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,dai方余额说明有错误,建议您逐笔检查一下待认证科目的明细账,需要把之前错误的分录冲销掉,再做一笔正确的 查看全部回复
补发的产品也需要计入成本里,和之前的产品一起结转该批销售货物的成本 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
如果支出是一个人垫付的,可以写在一个报销单上 查看全部回复
公众号:会计宝
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