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答疑老师:patience
结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 10839.48 dai 应交税费-应交增值税进项10839.48,借应交税费-应交增值税销项7660.07 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 7660.07 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以找菜农去税务局代开发票 查看全部回复
答疑老师:小智
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
附加税退税的原因的是什么? 查看全部回复
什么时间购进的固定资产? 查看全部回复
先挂账应付职工薪酬,支付时冲掉即可 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.计提工资、五险一金单位部分 借:成本/管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-工资/养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 2.支付工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-养老/医疗/失业/住房公积金 应交税费-个人所得税 银行存款 3.支付五险一金 借:应付职工薪酬-养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 其他应付款-养老/医疗/失业保险/住房公积金(个人承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
你是把原来的分录删掉了,为什么中行上还挂账 查看全部回复
答疑老师:木言
收到预收款 借:银行存款 dai:预收账款 开票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这是退之前etc充卡的款项,冲销之前你充值的科目 查看全部回复
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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相当于是研发吗? 查看全部回复
答疑老师:高老师
月末没有结转损益? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
按照资产负债表的数据申报 查看全部回复
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
答疑老师:andy老师
只要想算都可以算 查看全部回复
金额大么 查看全部回复
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