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老师好,我想问一下将自制的产品做为员工福利发放,或者是样品都要视同销售,会计分录有的是,借:费用,贷:库存商品 应交税费—增值税—销项税。有的又是借:费用,贷:主营业务收入 应交税费—增值税—销项税。有的说视同销售就应该形成税会差异,有的说可以不形成税会差异。到底哪种是正确的?是否可以不行成税会差异呢?#商业#
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建筑施工企业,由于项目是2021年开的票,部分成本票是2022年回来的,就把2022年回来的这个成本票记在了2022年,专管员说让把这个成本要记回在2021年,这个怎么做?这个是科学的么!#建筑工程#
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请问我们公司在A公司的购物网站上买货,之前付款都是付到A公司的账号上,但是近期A公司在付款渠道上采用了第三方平台,我们付款时是付到那个平台的,但是发票也还是A公司开给我们,那针对形式的付款要怎么做账呢?#商业#
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公司有一笔业务,客户付款给他们,他们要返一笔福利佣金给客户4万块,之前公司账户上没有钱,临时是老板和合伙人用自己的钱垫的,现在回款了,需要用公司账户给老板私人账户和合伙人私人账户打款,怎么把账做平?#其他行业#
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