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答疑老师:Annina老师
如果你输入摘要是收到银行承兑汇票系统会自动出来之前的记录,你根据新汇票重新挂单位和金额就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
执行的是啥会计准则? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你是说应付职工薪酬的期末余额么 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 查看全部回复
答疑老师:许老师
视同销售 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
要的 查看全部回复
答疑老师:木言
购进材料 借:原材料 117 dai:应付票据 117 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
答疑老师:李可可
需要的 查看全部回复
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没有发票,即使入账没办法折旧 查看全部回复
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
随时可以出售的股票按照交易性金融资产处理,不存在权益法成本法 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
房子给老板了,让老板把工程款转给公司 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果用财务软件做帐,一般会建议这样做,如果记dai方可能会影响到财务报表取数 查看全部回复
可以,报销的话需要看公司规定 查看全部回复
预支工资,走借款,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
这个看你们公司内部是怎么规定的了 查看全部回复
公众号:会计宝
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