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答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况下从厂家发货的材料你们不需要做账,就是自己采购的材料人工费记入到库存商品,后面销售的时候按照收到的金额确认收入和结转成本就成 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
是的 查看全部回复
答疑老师:杨老师
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
计提社保: 借:管理费用——社保费; dai:应付职工薪酬——社保费(单位承担的部分) 发放工资、代扣社保: 借:应付职工薪酬——工资; dai:银行存款(实发工资); 其他应付(收)款(个人承担的部分) 缴纳社保的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
开单位抬头是可以报销的 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
在任职单位缴纳社保 查看全部回复
答疑老师:高老师
多计提的应该红冲 查看全部回复
答疑老师:小小
你们有用委托加工物资这个科目吗 查看全部回复
可以 查看全部回复
你好,这种情况没有拿到发票也无法做账 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
对的 查看全部回复
请问是哪里不明白呢 查看全部回复
答疑老师:许老师
和下一年的什么数对不上了呀?没有明白 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
计提工资是按照当月实际发生额计提 查看全部回复
答疑老师:wam
这个房子发票上的购买方是单位还是个人? 查看全部回复
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
答疑老师:木言
一般都有这个科目的 查看全部回复
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营业利润是负数,一般不计提负数的所得税,把之前多计提的所得税冲回即可 查看全部回复
公众号:会计宝
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