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答疑老师:林宝辉
你好,把2024年暂估的会计分录冲销,再按照收到的发票做账就成 在2025年冲销之前暂估的会计分录再按照发票做账就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
以下是相关的账务处理方式: 收到188元时 借:银行存款 188 dai:合同负债 188 客户每次购买商品享受88折时 假设商品原价为x元,客户实际支付0.88x元。 借:银行存款 0.88x 合同负债 (按188元与预计客户购买商品次数分摊的金额) dai:主营业务收入 x 例如,若预计客户会使用该权益购买10次商品,则每次分摊合同负债18.8元。当客户第一次购买原价为500元的商品时,实际支付440元。账务处理为: 借:银行存款 440 合同负债 18.8 dai:主营业务收入 500 在实际操作中,企业需要根据合理的方法对合同负债进行分摊,如根据预计购买次数、预计购买金额等。如果实际情况与预计不同,需要进行相应的会计估计变更和调整。 查看全部回复
答疑老师:李可可
dai款是银行dai款吗 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们在里面的角色帮他们dai款还是什么? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
借实収资本11 dai银行存款11 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你具体是指什么税费 查看全部回复
福利费建议通过应付职工薪酬科目过渡一下 查看全部回复
为什么会有差异 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
差额计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是每个员工都有的吗 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,原凭证按照差额负数冲掉就可以了 查看全部回复
您好,借管理费用/销售费用-代理费 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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这个属于非经营活动,记到营业外支出 查看全部回复
你好,借管理费用(发票全额)dai银行存款 应付账款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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写的一列数字是什么意思,这个不用管 查看全部回复
您好,你这个是什么问题 查看全部回复
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您好,挂账就挂在转账的那个人名下 查看全部回复
计入福利费,按照员工计入销售费用或者管理费用 查看全部回复
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1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 dai 银行存款,有附件吗,附件是什么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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