正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师 收到客户款 给客户出货月底给客户开专票 分录这么做可以吗 借银行存款 贷预收账款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税 借预收账款 贷应付账款 分录做全了吧 对了吗#其他行业#
浏览:2181 收藏
在企业工会账簿中有一分录,摘要:工会表彰奖金个税转公司账户 借:业务支出—其他业务支出 贷:银行存款。该笔奖金主要是为树立典型,表彰先进。它借业务支出是否正确?为什么不计职工活动支出?可以这样不计提就简化写吗?我有查过其他的做法是先计提 借:职工活动支出—其他活动支出 贷:其他应付款 贷:银行存款 支付:借:其他应付款 贷:银行存款。有没有什么准确的制度说明?#工业制造#
浏览:2178 收藏
老师,请问我们公司负责代建项目,属于是全程负责,采购,基本上所有都由我司负责,建设成果归委托方所有,不涉及控制权转移,然后委托方给我们转入了项目代建管理费,然后收到项目资金后支付走的是代收代付,那收到的代建管理费及应该项目所产生的差旅费等费用又该怎么做账呢?#其他行业#
浏览:2174 收藏
对方公司已注销,我公司有应付账款 10000 元,怎么解决#房地产#
浏览:2174 收藏
你好,老师。甲供材钢材从工程款中扣除是不是应该这样做账?1、收到甲方的钢材时:借:工程施工-材料 应交税费-增值税(进项税)贷:应收账款-甲方;2、收到甲方工程款时,借:应收账款-甲方 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税)#建筑工程#
浏览:2169 收藏
