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答疑老师:tammy老师
你看一下你发票上有没有体现这个抽纸的金额? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
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答疑老师:归老师
在建工程 查看全部回复
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装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个和每个公司业务量有关 查看全部回复
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分为两笔分录处理。 查看全部回复
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答疑老师:patience
借银行存款 dai财政补助收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个按照合作协议规定结算就可以 查看全部回复
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答疑老师:Yan
看管理要求,内账用收付实现制还是权责发生制,实操中,有些企业内账就做个流水账,按收付实现制,就可以按实发入账 查看全部回复
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经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
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这个看单位要求,一般打印到末级 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不算 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
管理费用--评估费 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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