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答疑老师:税务师晓雨
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,粘贴上就可以,三联注明作废。 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
工程施工-专业分包费 查看全部回复
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金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
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答疑老师:patience
租赁变更 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个没有固定的限制,根据你们公司内部报销制度 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
租金可以抵扣,手续费不可以抵扣 查看全部回复
答疑老师:归老师
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以转 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
办公家具,一般3-5年折旧 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
请问你们是收款方还是付款方? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
做相反分录 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不能,不是公司的车,产生的费用不能抵扣 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
什么业务? 查看全部回复
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老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
工程票按照差额开还是合同全额开 查看全部回复
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