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答疑老师:归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Afei老师
递延所得税是因为会计和税法的计税基础不不一致导致的。资产的账面价值<计税基础、负债的账面价值>计税基础,可抵扣暂时性差异,形成递延所得税资产。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入在建工程 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
按照合同造价 也就是合同价格 查看全部回复
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答疑老师:Yan
为啥要冲回? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
员工的工作服是企业生产或者工作时必须穿的用品,并且是人人都有的是么? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、检查公司账目,可以从科目余额表入手,主要关注往来账、存货等长期挂账、积压的情况,固定资产账实相符的情况了解。了解最好的方式是,向前任会计了解,还有就是向出纳及对应业务口的人员了解,最后也可以向老板了解。2、检查会计资料是否完整,会计凭证、报表、纳税申报、合同等资料是否完整; 3、了解公司业务情况,从采购、生产、销售这几个主要的流程入手,与相关主管聊天,从掌握更多的经营信息,进而发现账上的问题。 查看全部回复
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赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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公司充话费报销:借:管理费用-通讯费,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
建议与企业经营无关的费用不要开具企业发票 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
你们收到的款是吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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