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公司是做支付行业的,总部要求我们预开发票,然后我们和我们下面的代理商可以日结提现,也就是说钱没有全部到我们的对公,到我们对公账户的只有我们自己提现的,这种情况要怎么处理呀#其他行业#
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老师您好现我在2022年计提房租,因为合同明细只有付第一期房租发票就按照发票来计提现在年底收到合同明细跟计提金额不一致 是计提多了 里面也包含了物业费 物业费跟房租是分开买票的是是否需要分开计提 我要如何调整#其他行业#
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