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答疑老师:谭老师
借:管理费用 会议费 dai:银行或现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
需要 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
结转的生产成本是领用的2000kg 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
答疑老师:patience
当月缴纳社保需要计提,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人社保 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
生产车间的工人工资记生产成本 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,发票都已红冲了,不需要操作。但是要记住当月开的发票,要及时确认收入。 查看全部回复
你好,分录如下: 企业购买职工商业保险时的账务处理: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬——职工福利费 支付商业保险款项时: 借:应付职工薪酬——职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
一个季度总共开了65700,是不是? 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
这笔款还能收回来吗? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
你上述的开业费是指什么 查看全部回复
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工程结算税金及附加? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
分公司需要单独注册 查看全部回复
正常的是每月打的时候写 查看全部回复
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
答疑老师:张老师
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您这个发的什么呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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