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答疑老师:patience
对方法人转钱到我们公司的公户上,为什么给你们账户转款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
这两个科目都可以 查看全部回复
答疑老师:andy老师
上个月的应收挂账是20000*6.3014=126028 现在收到款项 借:银行存款20000*6.3509=127018 财务费用-汇兑损益-990 dai:应收账款 126028 查看全部回复
正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
答疑老师:谭老师
不需要计提递延所得税资产 查看全部回复
答疑老师:Yan
会 查看全部回复
答疑老师:Summer
建议您计入低值易耗品。 查看全部回复
你可以看看文件:国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告(国家税务总局公告2021年第28号) 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,有了就录进去 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,因为培训产生的费用可以计入职工教育经费哦 查看全部回复
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是建造固定资产么 查看全部回复
购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
答疑老师:杨老师
主营业务成本 查看全部回复
答疑老师:而已老师
短期借款和长期借款区别是期限,其他应收款是挂往来款 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,是结转到未分配利润里面 查看全部回复
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借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
剩余的2000的加盟费不收了还是? 查看全部回复
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