正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
本公司从其它子公司里买的端午礼盒,要求挂到5月,经理让挂到原材料里 借:原材料--宣传资料 应交税费--进项税额(9%) 贷:其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理,如何做账#工业制造#
浏览:6562 收藏
机械设备研发企业。试验阶段会购买一些机械进行改装试验,不确定机械试验后还能不能使用。机械购入领用计入研发支出-材料费。试验完成之后,某一批机械设备成为样品可以出售并且出售。请问如何账务处理?是出售时直接冲研发支出-材料,还是从研发支出-材料转入库存商品。研发成果是专利权。#高新企业#
浏览:6562 收藏
想问一下,我们年末的时候有一笔其他应付款法人的钱,这里面有600块是之前公司欠法人的,还有100多是法人拿发票来报销的,但是我银行转账的时候都标注成了还法人款,我能做账的时候给分开么,报销是报销的,之后还法人款是还法人款的么#服务业#
浏览:6561 收藏
请问一下购入的二手固定资产没有取得发票怎么做账呢?怎么合理处理呢?#工业制造#
浏览:6561 收藏
