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答疑老师:木言
这个是不是要给员工的啊?如果要支付给员工计入其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:小智
计提盘盈盘亏是多少,后续批准就转多少怎么不平呢? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不会 查看全部回复
答疑老师:andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
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答疑老师:wam
确实是借款,就用转账形式还款 查看全部回复
有没有发票不影响你账务处理 查看全部回复
答疑老师:高老师
错帐可以纠正调整,依据:《企业会计准则》、《企业财务通则》以及《企业会计制度》和分行业财务制度的规定等 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
资产负债表到12月,利润表1-12月的 查看全部回复
你公司属于什么行业?主营什么? 查看全部回复
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要的 借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款等 查看全部回复
答疑老师:patience
需要计提应付职工薪酬科目过渡,涉及个税 查看全部回复
答疑老师:许老师
借:银行存款 dai:伙食收入 查看全部回复
年末结转 查看全部回复
借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
进口增值税和收到增值税专用发票一样 查看全部回复
答疑老师:绾绾
也要记销项税 查看全部回复
答疑老师:微尘
您是按照工资发放的芳话需要按照工资申报,爱你作工资表 查看全部回复
答疑老师:venus老师
借税金及附加 dai应交税费——城建税/教育费附加 借应交税费——城建税/教育费附加 dai银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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