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答疑老师:云峰老师
你好同学,只要实现了收入,就可以申报无票收入。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
你看下你们纳税申报是不是作废了 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
指增值税加计抵减? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般情况下,支付的款项都是含税金额,这个是在签合同前就谈好的,100块是含税还是不含税,含税,他给你开100发票,你支付100,不含税,他给你开100??(1?税率),你支付100??(1?税率) 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以分到低收入的人那里发 查看全部回复
答疑老师:patience
如果是真实发生的业务,可以用的 查看全部回复
您好,季度销售额是多少,超30万了吗 查看全部回复
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你好同学,交税多少是以所得额和优惠政策为基础的。 查看全部回复
第二张图,本期实际抵减额没填 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:小小
缴纳增值税额=销项税额—进项税额 查看全部回复
借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
个税是累计扣除的 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
你好,那就是按照平均人数算 查看全部回复
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对,没错的,是这么做的 查看全部回复
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