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答疑老师:杨老师
无票支出,正常入账,但是不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
看一下网络有没有问题 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这是填报什么税出现的? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
需要计入工资所得申报个税 查看全部回复
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你们是一次性返钱还是在24年的订货的时候抵扣? 查看全部回复
答疑老师:wam
同一个业务,性质相同,不可以的 查看全部回复
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可以自行申报的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果是公司租赁的不动产可以转租出去 查看全部回复
是一般纳税人申报表还是小规模申报表 查看全部回复
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本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
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可以选填报也可以不填报 查看全部回复
答疑老师:颜老师
如果在1月份没有发生增值税应税行为,也没有开具发票,那么通常不需要缴纳增值税。即使没有增值税,也需要零申报的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
答疑老师:张
同学你好,可以扣除向购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他旅游企业的旅游费用差额计税的哈 查看全部回复
每个地方的要求规定不一样,你可以咨询一下当地12366 查看全部回复
按照含税价的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
要看你们是什么业务 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
2023年的损益在2024年通过“以前年度损益调整”科目调整后,通常需要调整2023年企业所得税汇算清缴申报表。 如果是在2024年企业所得税汇算清缴期内(2024年5月31日前)发现并调整的,本质上属于2023年企业所得税的“正常申报期”,直接填报调整后的数据,无需更正申报,调整体现在原始申报表中。如果是在汇算清缴期后(2024年6月1日起)发现的,则需通过“更正申报”修改已提交的2023年申报表,或通过2024年申报表调整(如费用跨期扣除),更正申报时需重新提交全套申报表 查看全部回复
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就是填写你本年的折旧金额就可以 查看全部回复
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