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答疑老师:杨老师.
不可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
不能填0,是税务局设定了不能填 查看全部回复
你是问平台上吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们自查发现20-23年成本发票漏了50w左右没入账,这种情况不能直接在今年税前扣除,但也不是只能抵扣未分配利润,而是可以追补至成本费用发生年度计算扣除。 根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》国家税务总局公告2011年第34号第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。而你们是在汇算清缴后才发现漏入账,根据《国家税务总局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》第十七条规定,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 因此,你公司需要做出专项申报及说明后,将这50w成本发票追补至20-23年相应年度计算扣除。多缴的企业所得税税款,可以在追补确认年度企业所得税应纳税款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度递延抵扣或申请退税。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好,现在不能申报了 查看全部回复
答疑老师:许老师
公司没有任何业务发生的话,可以据实零申报 查看全部回复
你好,可以记住在管理费用劳务费 查看全部回复
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你好,这个不用算,一般纳税人不管开专票还是开普通发票都需要缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
(33507.47-5000)*3%=855.22 查看全部回复
按照实际收款的金额 查看全部回复
答疑老师:andy老师
技术服务费大类可以开其他现代服务吗,可以 查看全部回复
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您好,站在公司角度来说,肯定正常缴纳的,因为个税并不是公司负担的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是收到发多次查询? 查看全部回复
答疑老师:patience
你想问的是零售行业可以开什么票么。是有支出,但是不是劳保支出,开票内容是什么么 查看全部回复
填写退费申请表,提供退费相关资料,提交申请,待税务局审核通过后即可退回到公司账户 查看全部回复
您好,就是填写管理费用和销售费用工资的金额 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果客户要求开具发票的话,是需要开具发票的 查看全部回复
按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
各行业税负吗? 查看全部回复
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是计提的坏账么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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