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答疑老师:patience
是电子普票么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
你核对下你的这个金额是不是这个月认证的进项税额 查看全部回复
包含的内容比较多,您可以看一下中华人民共和国企业所得税法 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个是系统自动计算出来的,以申报表为准 查看全部回复
是需要看经营范围开票还是怎么? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
向主管税务机关提交书面申请,说明情况并提供相关证明材料(如申报表截图、账务处理凭证等),申请将已抵扣的进项票调整为用于出口退税。税务机关审核通过后,会将发票信息回退至系统,企业可重新进行退税勾选操作。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,因为可以弥补亏损,所以不需要交税 查看全部回复
金额是含税的么 查看全部回复
银行开户了么 查看全部回复
答疑老师:清岚
你的发票比对不一致 查看全部回复
基数调高了,费用就高了 查看全部回复
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是专票还是普票 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
退税要年终汇算清缴的时候 查看全部回复
可以的 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要申报的,要不然数据比对通不过 查看全部回复
可以登录电子税务局看税种鉴定信息,看一下上面税种的起始日期 查看全部回复
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您好,就是你的采购合同和销售合同都需要计算印花税的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
本月缴纳增值税=销项-进项=260000-213210=46790 查看全部回复
公众号:会计宝
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