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答疑老师:安叔老师
如果税务局询问就正常解释就可以了,一般不为负数, 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
不需要其他资料了 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
答疑老师:Afei老师
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到红字发票做进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
小规模纳税人转为一般纳税人时,一般需要注意的方面包括, 1、小企业一般按季申报增值税及附加,而一般纳税人按月度来申报。 2、企业成为一般纳税人以后取得的进项才可以抵扣,一般纳税人之前的进项不能抵扣。 3、一般纳税人申报增值税时一般需要用到专门的申报软件,企业需要使用申报软件进行纳税申报。 查看全部回复
如果申报表正确,增值税累计收入可以看看12月份增值税申报表的全年合计数 查看全部回复
不属于 查看全部回复
答疑老师:易老师
定期定额系统不是帮你申报了吗?不需要自己填的 查看全部回复
现在3月是报税2月的,填的是2月工资表 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
经营所得需要看收入成本费用这些 查看全部回复
不能 查看全部回复
答疑老师:绾绾
收入成本数据有出来吗 查看全部回复
答疑老师:andy老师
10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以在自己的电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
更正申报 查看全部回复
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是以实际交纳的增值税为计算依据,可能存在上期留抵,印花税是以购销合计金额乘以万分之五, 查看全部回复
金额小写0002.3? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你申报个税的是多少人?这个应该和。申报系统一致。 查看全部回复
公众号:会计宝
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