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我们公司属于建筑行业,21年12月预缴了税款所属期为21年11月的增值税,12月份报税的时候没有填在增值税的附表4里面,那我12月预缴的这笔税款可以22年3月报税的时候填到附表4里面吗#建筑工程#
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我单位为供热企业,一月已为甲企业开具上半年热费发票,已入账,五月甲单位要求将一月的发票全部冲回,在五月重新为其开具相同金额的发票,这样是否违背税法,对我单位是否有影响?#服务业#
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