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答疑老师:patience
农业合作社开具的是免税发票么?可以计算抵扣 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
母子公司账务都是独立核算的,如果有业务发生子公司需要给母公司开具发票 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你们有没有申请或者符合即征即退的条件? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
一般纳税人是的 查看全部回复
大厅更改 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
借:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额);dai:其他收益—其他 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
增值税是吧 查看全部回复
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答疑老师:wam
对于没有发票的食材先清理下是哪些、金额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
这个烟草的普票是干嘛用的 查看全部回复
销售商品微信收款这些也是要入账的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你填的数和开票系统的数不一致 查看全部回复
可以的,只要是真实的业务可以的 查看全部回复
会 查看全部回复
答疑老师:易老师
出差的就可以 查看全部回复
可以,你们公司个人及时把钱存到公户就行 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
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答疑老师:高老师
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
答疑老师:许老师
这种发票不能抵扣进项,通行费电子普通发票才可以抵扣进账 查看全部回复
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
填写主表 - 销售额填写:将28万的不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,一般是第2栏“增值税专用发票不含税销售额”。 ? - 应纳税额计算:根据不含税销售额和征收率计算本期应纳税额,即280000×3\% = 8400元,将该金额填写在“本期应纳税额”栏次。 填写《增值税减免税申报明细表》 由于开具的是3%的专票,未享受减免税政策,所以该表通常无需填写相关内容。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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