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答疑老师:patience
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
答疑老师:小小
先出口报关 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
答疑老师:高老师
不可以,只能开10月份。备注9月份的,如果问9月当时为什么没开票你该怎么办? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你这看着是增值税申报? 查看全部回复
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
如果公司有该业务是可以开具的 查看全部回复
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
【发票 入账标识】的功能,帮助纳税人解决重复报销的问题。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以,这个没关系 查看全部回复
答疑老师:绾绾
增值税吗 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
第一个就可以 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
退税会比较麻烦 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
销售的话要交 查看全部回复
答疑老师:杨老师
销售给B的增值税申报表也是0申报吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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