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答疑老师:安叔老师
简易征收可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是要申报还是缴税款? 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你们要让项目人员给你个开票数据 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
填写主表 - 销售额填写:将28万的不含税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次,一般是第2栏“增值税专用发票不含税销售额”。 ? - 应纳税额计算:根据不含税销售额和征收率计算本期应纳税额,即280000×3\% = 8400元,将该金额填写在“本期应纳税额”栏次。 填写《增值税减免税申报明细表》 由于开具的是3%的专票,未享受减免税政策,所以该表通常无需填写相关内容。 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
亲,解释一下,只能开9 查看全部回复
答疑老师:甘老师
不算 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们提供的单纯的劳务是吧 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
劳务费 查看全部回复
是的,一般纳税人要取得专用发票才能抵扣 查看全部回复
答疑老师:高老师
怎么了? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你的意思是对外开票,开普票有些需要缴税有些不需要缴税吗 查看全部回复
答疑老师:andy老师
同学作废了,再开 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是指第三季度吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
小规模纳税人开具3%税率的普通发票免增值税,超过500万会被认定为一般纳税人 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
去年该入成本的,全部都录到费用里面 查看全部回复
还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
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登录电子税务局,点击首页菜单栏中“我要办税”中的“发票使用”菜单,点击“发票使用”栏中的“发票领用(纸质发票)”进入办理页面 查看全部回复
答疑老师:吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
公众号:会计宝
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