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答疑老师:秦枫老师
你的无票收入当时应该确认的分录 不就应该借:应收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在通过途径知道无票收入开个A没错 不用做任何处理啊 因为原先该笔款项进账了你做过分录 借:银行存款 dai:应收账款-A 客户 查看全部回复
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答疑老师:高老师
去年进项用完了? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
请问A企业需要缴纳增值税吗?A开具发票需要核算增值税,至于交不交要看开的是普票还是专票,销售额有没有超 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,一般要根据公司增值税税负来看进项,税负=增值税额/收入 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
分录吗 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
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答疑老师:patience
你看一下税种鉴定 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
小规模纳税人增值税季度申报,原3%税率的到年底是免税的,填在免税销售栏里即可 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
双击点开需要作废的发票 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
符合条件的话,全退较合适 查看全部回复
13% 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
塑料壳开票:塑料制品*包装盒 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
可以这个月继续红冲 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
账务上可以先结转处理,税务上可以暂时先认证一部分 查看全部回复
在什么系统 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
税务代开的可以 查看全部回复
答疑老师:清岚
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
啥意思?没开房租发票吗 查看全部回复
你好同学,符合留抵退税条件的,可以去申请留抵退税了 此外明年还是可以继续抵扣的,这个不用担心 查看全部回复
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公众号:会计宝
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