正在加载...我公司是医疗行业的,去年7月供应商开过一张专票,但是这张票一直没给我们,我们就没入账,但是财务在去年10月份的时候,在税局发票抵扣系统里抵扣了这张票,今年1月份供应商发现开错了,就把这张票红冲了,我们在1月份申报增值税时候,里面就有个进项税额转出的金额挂着,就是这张票的,但是为了和税务系统保持一致,我现在账务应该怎么处理#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,以下问题我前几天问了杨老师,杨老师说开“经纪代理服务-佣金” 甲公司和乙公司双方签订代理合同,乙公司负责帮甲公司促成客户,促成的客户与甲方订立的所有销售合同,甲方均应当向乙方支付代理报酬。乙方代理报酬按照如下计算: 甲方应按合同金额的12%向乙方支付报酬,即乙方报酬=合同金额*12%。 如果我们是乙方,我们应该开什么类型的发票给甲方呢?#房地产#
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申报增值税的时候,表二需要填什么吗?是不是系统自动带出来的?#建筑工程#
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附加税城市建设附加税我想减半退税,减税性质代码该填什么才会减半呢?#工业制造#
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老师 13%货物和6%技术服务开在一张发票了,怎么做分录?#房地产#
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小规模纳税人在什么情况下转变为一般纳税人呀#商业#
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