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答疑老师:甘老师
可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
附表二的第35栏次 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
机动车开具 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,红冲只能是销售方红冲 查看全部回复
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请问个体户是核定征收吗 查看全部回复
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是同一个户名么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
答疑老师:patience
转卖的资产具体是什么 查看全部回复
答疑老师:归老师
之前没转过的话 可以转 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以,次年可以红冲 查看全部回复
答疑老师:木言
可以在发票综合服务平台勾选认证 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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从开始营业连续12个月 查看全部回复
答疑老师:易老师
去大厅申报 查看全部回复
你账上没有计入收入,但是申报的时候需要填销售额,6%那一栏 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,是一般计税项目,还是简易计税项目 查看全部回复
个人出租不动产增值税征收率5% 查看全部回复
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您好,这种餐费发票一般没有要求的,总额对就成 查看全部回复
公众号:会计宝
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