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一般纳税人,2月开发票,产生了3万多的税款,想在3月份做留抵抵欠,3月份取得进项时给他充没,3月也取得了3万税款的进项,但是3月又开了100多万的发票,留抵抵欠是不是得在4月正常申报之后有留抵,才能抵2月税款#其他行业#
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老师好,我们收客户的钱假如1000元,我们给客户开现代服务-健康咨询服务的发票1000元。然后我们就要找下一家门诊由他们联系实际做这项服务的医院,我们向这家门诊付800元,然后医院做了这个项目又找门诊结算600元。现在的问题是医院开票内容应该是医疗服务给门诊,门诊找我们结算,开票内容可以是现代服务-健康咨询服务吗?#商业#
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老师好,我想问一下第四季度共开票35万(其中预收款开票30万,补上季度开票5万)增值税是3500元,第四季度未开票收入15万,增值税1500元,补开票5万的增值税500元,所以第四季度缴纳增值税:3500(开票金额)+1500(未开票收入)-500(补第三季度开票金额)=4500元(实际缴税),由于预收款分期确认收入所以我的主营业务收入只有28万,未达到起征点,但开票金额超了就不用管这个收入了吗?小规模纳税人#商业#
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