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老师,我们公司是做汽车销售的,我们需要把一台二类底盘车交给委改厂进行委改加装车厢式货车,委改厂给我们开具增值税专用发票13%的,发票名称为:货箱,我们把车卖给客户,我们是先把车卖给客户后,在把车给委改厂委改,委改厂是一个月后进行对账结账,这个我不清楚如何做账?#商业#
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老师好,我们是小规模纳税人委托加工厂生产,我们主要提供一种原料,其他辅料包材都是加工厂提供。现在加工厂给我开的劳务代加工的发票,我购买的原料这边也是开的指导费(教授自己研发的只能开指导费),所以我现在采购回来的全是费用类的发票,可以直接做库存商品吗?#商业#
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一批存货 我公司和A公司同比例持有,并委托A公司将该批存货处置,A公司委托拍卖公司进行拍卖。现A公司按持有比例将拍卖款给我公司,我公司按持股比例支付A公司拍卖手续费等费用 我公司怎么做账?#其他行业#
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图1是10月份做的凭证,因为当时以为3个点的销项也是可以一起抵扣进项的,所以未交增值税那儿只有7818.61。 图二是增值税申报表出来的数据,但是出来期末留抵税额是23520.92 和图三账上未交增值税23521.4有差异,我现在不知道是应该调账吗,如果调账分录怎么做#其他行业#
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请问收到生育津贴该如何做账,休产假期间发了工资给员工,收到津贴归公司所有#商业#
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