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答疑老师:杨老师.
借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
问答已结束!
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借:无形资产-土地使用权-耕地占用税 dai:应交税费-应交耕地占用税 查看全部回复
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借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
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用途是什么? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,年底确认一次就成 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
首先税务注销,报表的往来要清理掉,一些债权债务清理, 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
购买形象照的费用可以记入“管理费用”科目。 二级明细科目可以设置为“宣传费”或者“其他管理费用”。 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
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这个服务用于什么呢 查看全部回复
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是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
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理论上是可以开的 查看全部回复
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是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
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你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失 查看全部回复
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