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答疑老师:Icy 何
没有餐费发票可以报销,但是需要在汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
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答疑老师:高老师
挂往来,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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就跟基本户做账流程一样的 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
借:研发支出-资本化支出/费用化支出 dai:原材料/银行存款等 月末结转费用化支出: 借:管理费用 dai:研发支出-费用化支出 达到可使用状态时转入无形资产: 借:无形资产 dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
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有利润,钱没有收回来,账上没有钱付欠款 查看全部回复
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开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,收款,借银行存款1,dai应收账款1 查看全部回复
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答疑老师:张老师
收到工程款 借:银行存款 dai:应收帐款 查看全部回复
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可以做盘亏处理 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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答疑老师:橘子
满足某个即可 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人取得可抵扣的专票) dai:银行存款 查看全部回复
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假如发票是买的材料,借原材料,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,应付账款dai方余额28400 查看全部回复
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dai方740 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
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收款人是股东的话,需要视同分红补缴个税 查看全部回复
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如果技术是无形资产投资的话,借长期股权投资,dai无形资产 查看全部回复
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公众号:会计宝
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