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答疑老师:张老师
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
问答已结束!
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是长期入驻那个项目吗? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
今年内的吗? 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不行 查看全部回复
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和工资薪金一样 查看全部回复
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答疑老师:橘子
同学,这是要调整啥? 查看全部回复
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小规模纳税人有减免税,如果季度符合减免税,这部分转营业外收入 查看全部回复
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代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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这个要具体情况具体分析 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
什么问题呢 查看全部回复
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你买他50000,然后你卖他30000,未付20000.应收和应付要分开, 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
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开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
管理费用——劳务费 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
应该计入差旅费的 查看全部回复
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垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
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可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
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公众号:会计宝
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