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答疑老师:大宁老师
具体是什么用途? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
员工工资的发放均通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借:零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
结转增值税有几种方式,不同方式不同结果,所以有可能有余额也有可能你没有余额 查看全部回复
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确实是之前看错了吗?那就先和公司领导说一下这个事,再决定咋和客户说 查看全部回复
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所谓理就是把乱账整理清楚 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
第1种 查看全部回复
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主营业务成本 查看全部回复
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请问退的是什么税? 查看全部回复
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借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
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进转出就好 查看全部回复
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答疑老师:高老师
会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
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填写费用报销单 查看全部回复
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答疑老师:勤勤
你好,请详细描述一下这个问题吧 查看全部回复
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对的,亏损数 查看全部回复
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计提工资按照公司实际应发工资计提 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有发票你做什么分录的呢 查看全部回复
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公众号:会计宝
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