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因员工未在别的单位停社保,我单位把单位负担部分社保返给他,该怎么做账#服务业#
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留抵税额1000,进项税额100,销项税额80这个怎么做分录#物业#
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我们是建筑行业的劳务公司,有一笔业务是上游公司给我们开9%的工程款发票,我们给另一家公司也开9%的发票,另一家公司的账务处理为借:应收账款—公司,贷:主营业务收入—9%发票 应交税费—应交增值税(销项税额) 那做上游公司的账务处理 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应收账款—公司, 是这样吗?#建筑工程#
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如果今年应该收回来的钱 但是没收回来 明年应该收回 这个账怎么做#其他行业#
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我的租车的费用 能不能直接找公司,报销#其他行业#
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