正在加载...老师,我想请问一下。我们公司是做汽车修理的,公司购入的配件是含税的,也有不含税的,但是在结转配件成本的时候没办法分出来哪些是含税哪些不含税,这种情况结转成本时的金额怎么算比较合理呢?#其他行业#
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请问一下,我们是工供热企业现在发现有22年11月份成本200多万元没及时入账,是由于燃气公司现在要求对当时使用的燃气补差价引起的,请问老师账务如何处理,需要调整以前年度损益吗,还是直接计入当期,好在我去年没有所得税产生所以可能影响不到税额,请问老师账务税务都如何处理,而且去年的审计我也做完了,不知道有没有影响#工业制造#
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当月付款未收到票,但是能确定发票金额的业务,我想走预付,想请问一下当月无票确认成本生成应付单时,能计增值税吗?未收到票,会计分录能写增值税进项税额吗?如果不计税的话,下个月开发票,生成应付单,分录怎么写呢?(图片是我做的一个流程图,有什么错漏吗?请指点#运输业#
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买东西会计写的 借:应付账款,贷:银行存款 实际上已经付款了 后来来了发票,会计又写了一张结算的单子 借:管理费用,借:应交增值税进项税,贷:应付账款 可以这么做账吗#建筑工程#
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某行于4月2日发放一笔短期贷款,金额为40万元, 假定利率为4‰,期限4个月,则6月20日银行按季结息时,计算该笔贷款第二季度应计利息(按实际天数计息) ,并作出银行收取利息的会计分录#其他行业#
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招标代理费计入管理费用吗?支付代理费的时候我做的借:预付账款 贷:银行存款,后来收到发票我做的借:管理费用 贷:预付账款。预付账款这个科目可以这么用吗?不可以的话应该怎么改?#商业#
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