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有个A公司,增值税申报7月,8月有银行回单交了一万三的税的记录,然后在9月的时候更正了7月申报,变成不需要交税,但那笔税额也不能退回来,用作后期留抵税来抵扣,那我现在做7月的帐,是需要根据更正前的申报表做账,还是更正后的申报表做账?要怎么写分录?谢谢老师#商业#
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老师们请教一下问题,母公司小规模纳税人,子公司一般纳税人这样设置可以吗#其他行业#
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我们公司年初应交税费期初余额是0,然后1月交了增值税,我写的分录是借:应交税费-未交增值税100,贷:银行存款100。然后资产负债表上应交税费栏目是-100。是不是我的分录错了,还是因为期初问题。#建筑工程#
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在旧的政府会计制度下,购买固定资产时的分录是 借:支出,贷:存款; 同时借:固定资产,贷:固定基金。 过了几年,在有折旧的情况下,机构改革把固定资产移交给其他单位,如何分录?#其他行业#
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