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答疑老师:夏老师
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,不需要,亲 查看全部回复
答疑老师:许老师
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
答疑老师:patience
严格来说,公司应该给员工缴纳社保。但是现实中,很多公司没有按时缴纳社保,如果不缴纳社保,后期可能会有劳动纠纷和税务问题。 查看全部回复
如果是一些平时的费用报销可以,但是大金额的支出和业务往来最好直接走公户 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
如果是直接就用掉了可以直接入成本,如果是后期领用,先入库存商品,后期领用时再结转到成本。 查看全部回复
答疑老师:绾绾
多吗 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以次月调整 查看全部回复
答疑老师:谭老师
借:成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
答疑老师:微尘
借固定资产dai应付账款或银行存款等 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你是因为什么原因要调整现金呢 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
一般纳税人的税控盘的维护费可以全额抵进项 查看全部回复
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
是的 查看全部回复
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借:银行存款-人民币户 dai:银行存款-美元户 dai:财务费用-汇兑损益(两者之间差异,可借可dai) 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
多开的这张已经做账了吗 查看全部回复
回单是做为付款凭证的附件,如果报销和付款在同一分局,可以放在一起做为附件 查看全部回复
公众号:会计宝
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