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答疑老师:七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
计入办公费就行了 查看全部回复
借:银行存款5000 dai:应收账款2000(昨天应收) 应收账款1000(前天应收) 今天的2000记入相应科目 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
您好,金额大概多少 查看全部回复
答疑老师:而已老师
你好 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,管理费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
答疑老师:王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
试用期日工资*试用期工作日+转正期日工资*转正期工作日 。 查看全部回复
1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是不是有错别字 查看全部回复
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是分包抵减吧? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以的 查看全部回复
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
那他们是只负责工厂安保嘛 查看全部回复
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借:应付职工薪酬30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
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答疑老师:Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
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