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答疑老师:wam
这些被看作公司员工 计提工资: 借:劳务成本 dai:应付职工薪酬 总包代发时 借:应付职工薪酬 dai:应收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果是收入,按无票收入处理 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
您好,计入工程施工---机械使用费科目中 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
把去年的凭证红冲,涉及损益的用以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
可以 查看全部回复
如果三月没有结账的情况下,建议做到三月份账务中,借:管理费用/制造费用-电费,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
答疑老师:木言
按规定不可以的 查看全部回复
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答疑老师:七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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您好 查看全部回复
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
认缴制就是股东在章程规定的期限内对公司完成注资,所以不是一定要有实收资本的,先建立账套,然后根据公司的业务往来来记账,比如股东先打到账上几万块钱,那就先根据票据入账,发工资了那就记账处理等发生的业务都及时记账来体现公司的整体情况 查看全部回复
答疑老师:andy老师
二级科目设置客户的名称 查看全部回复
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答疑老师:Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一件代发,相当于你向别人买完之后再卖给别人 查看全部回复
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公众号:会计宝
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